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天宇集團開展財務內部互審工作
發布時間:
2022-02-18
2022年2月8號江蘇天宇集團按照蘇天建(2022)4號文要求,在集團財務總監唐勇的主持下開展對天宇集團各分公司、項目部的財務內審工作,本次內審工作分12個小組同時滾動進行,為期3天。在集團核算部、結算部組織協調下,12個小組有序、高效、圓滿的完成了集團首次財務內審工作。
2022年2月8號江蘇天宇集團按照蘇天建(2022)4號文要求,在集團財務總監唐勇的主持下開展對天宇集團各分公司、項目部的財務內審工作,本次內審工作分12個小組同時滾動進行,為期3天。在集團核算部、結算部組織協調下,12個小組有序、高效、圓滿的完成了集團首次財務內審工作。
本次互審重點檢查了各分公司2021年度經濟支出事項是否合法、合規、合理;是否存在長期往來掛賬未及時清理,是否準確的情況;檢查了會計人員記賬是否及時,是否按照集團要求的三級核算模式進行賬務處理,會計科目使用是否規范,票據審核是否嚴謹認真,報表生成是否準確及時、各分公司項目資金收支、稅費繳納及成本控制等情況,主要通過檢查記賬憑證包括所附原始憑證是否齊全,是否相關、可靠和及時、經濟支出審批流程是否符合集團要求,以及各種會計賬簿、月度、年度財務報表以及各種票據使用登記情況來客觀反應各分公司的賬務處理是否存在弊端和需要改善的地方。
在集中答疑交流環節中,各分公司會計杜絕“人情賬”、走過場,尖銳客觀的提出了被審分公司賬務處理中存在的問題,并督促相關分公司給出滿意的答復和整改計劃。
此此活動,不僅有利于加強集團財務監督,也有利于提高集團財務人員的綜合能力和業務素質,讓財務人員不僅會做賬,還要會查賬;不僅懂會計,還要懂審計,從而確保集團資金使用規范、安全、有效。同時通過本次互審,暴露出了集團財務核算中存在的短板和問題,給天宇集團完善以后的財務核算工作奠定了良好的基礎。集團財務人員紛紛表示,通此次財務互審活動擴寬了工作思路,提高了核算水平,大家將借此活動,相互學習,取長補短,不斷完善、規范行為,為集團財務工作貢獻力量。
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